Содержание:
1. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
2. Настройка и расчёт ВОСМС в 2022 году в конфигурации «1С:Бухгалтерия»
1. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
В статье речь пойдёт о том, как в конфигурации «1С:Бухгалтерия» появились обновления относительно налогов, а также о том, как теперь, согласно обновлениям, настраивать и рассчитывать ВОСМС 2022 в системе 1С Бухгалтерия для Казахстана.
Взносы на обязательное социальное медицинское страхование – это некая сумма, которая всегда удерживается с доходов физлица и начисляется системе медицинского страхования.
Сейчас появилась новая версия конфигурации «1С:Бухгалтерия» (для Казахстана), в которой есть перемены, согласно новым законам в Республике Казахстан, они касаются налоговых расчётов и налоговых удержаний. Если конкретнее, то теперь наймодатель обязан платить взносы ОСМС в размере 2% за каждого сотрудника, а также 1% ВОСМС со своих личных доходов.
Однако, стоит заметить, что до сих пор является актуальной корректировка, которая составляет не более 90% для работников, заработная плата которых 25 МРП и менее, во время расчётов ВОСМС в РК, СН, отчислений ОСМС и ИПН. Также предприниматели, которые являются индивидуальными, должны платить ВОСМС, неважно, какой они имеют заработок, в размере 5% от 1.4 МЗП.
А также, с начала 2020 года был принят закон, согласно которому все индивидуальные предприниматели должны за себя заплатить 2975 тенге (ОСМС), причём это не зависит от наличия и величины дохода за месяц.
2. Настройка и расчёт ВОСМС в 2022 году в конфигурации «1С:Бухгалтерия»
Чтобы учесть все перемены внутри системы 1С Бухгалтерия для Казахстана – должна быть создана новая политика учёта налогов. Для этого, открываем панель «Предприятие», кликаем на «Учётная политика» и избираем пункт «Налоговый учёт», как показано на скриншоте ниже:
Далее кликаем на «Создать», как в примере далее:
После этого, необходимо перейти на панель «Налоги, взносы, отчисления» и установить «галочку» около пункта о выборе минимальной базы по расчёту социального налога, как демонстрируется в примере ниже:
После этого, нужно открыть вкладку по начислению зарплаты, где нужно заново оформить проводки начислений, для корректности дальнейших действий.
После этого, можно открыть панель «Расчёт удержаний сотрудников организации», где кликнуть на «Автозаполнение» и «Рассчитать». Далее открываем окно по определению ВОСМС, где уже будут находиться расчётные суммы. Важно также оформить редактирование дохода 90%, что необходимо для правильного расчёта ВОСМС в Казахстане (но лишь в том случае, когда заработная плата работника меньше 25 МРП).
В случае, когда зарплата начисляется с использованием видом начислений «Оклад от обратного по дням», а также с видом начислений «Оклад от обратного по часам», то нужно скорректировать настройки для данного начисления:
Далее кликаем по панели «Зарплата» и переходим на «Начисления организации», где нужно избрать «Расчёт от обратного», кликнуть на «Компенсируемые удержания» и выбрать «Оклад от обратного по дням». Далее вводим вид налоговых сборов, а также удержаний, это будет ВОСМС и кликаем на «Записать и закрыть», как показано на скриншоте с примером ниже:
Теперь можно исполнить все начисления, они будут учитывать вычет ВОСМС.
Для случая ИП, аналогично создаётся другая налоговая политика, после чего, в окне «Учёт индивидуального предпринимателя» нужно выбрать «Порядок расчёта ВОСМС», сумма которого должна быть кратна 1 МЗП, а размером будет служить 1.4, после чего, необходимо выставить 5-ти процентную ставку ВОСМС, которая соответствует индивидуальным предпринимателям, как показано в примере далее:
Выводы
В статье было описано что такое ВОСМС, как относительно него поменялось законодательство Республики Казахстан, а также то, как оформлять новые правила по расчёту и вычету ВОСМС и для организаций, и для индивидуальных предпринимателей, и для организаций в конфигурации 1С:Бухгалтерия для Казахстана.
Специалист компании «Кодерлайн»
Айдар Фархутдинов








